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Créer nouveau crédit en sélectionnant le client (si la vente a été faite sur le compte VENTE AU COMPTANT, prendre ce compte client)
Sélectionner la date du remboursement, et écrire dans le titre “Retour du …“
Entrer l'article retourné, et les quantités en positif
Cliquer sur Crédit établi
Cliquer sur “Décaissements et factures”
Entrer le “Paiement” avec date du paiement, sélectionner le compte caisse 1000 si remboursement en cash, et valider le montant.
Le crédit est maintenant noté comme “Clôturé”.
A ce jour, on ne peut faire que des remboursements en cash.